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企业内控信息系统在内控管理中的作用
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内部审计对公司治理的评价功能研究
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公司财务控制权配置中若干问题研究
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刍议“会计控制”
nbsj
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如何有效实施内部会计监督制度
nbsj
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财务总监须进入董事会
nbsj
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会计控制系统功能及对未来会计发展的启示
nbsj
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nbsj
财会管理必须加强“内控”——从一起贪污大案引起的反思
nbsj
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双元控制主体构架下现代企业会计控制的新思考
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母子控制:预算不能“宽打窄用”
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持续经营审计判断模型研究:回顾与前瞻(上)
nbsj
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持续经营审计判断模型研究:回顾与前瞻(下)
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信息时代的财务监控变革方向
nbsj
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内部审计在公司治理结构中的定位探讨
nbsj
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国有改制企业公司治理呼唤内部审计
nbsj
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nbsj
内部审计与公司治理的互动机制研究
nbsj
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nbsj
审计委员会与内部审计的研究
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内部审计在公司治理结构中的定位探讨
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公司治理框架下的内部审计研究
nbsj
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内部审计在公司治理结构中的作用
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论内部审计风险的成因与防范
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企业内部效益审计实务基本模型研究
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对提高审计质量的探讨
nbsj
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内部审计理论与实践发展历程评述(下)
nbsj
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内部审计理论与实践发展历程评述(上)
nbsj
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nbsj
会计信息系统控制损失的策略
nbsj
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不同产权结构下的内部控制研究
nbsj
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nbsj
内部管理审计风险形成及对策
nbsj
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nbsj
实施内控考评 防范企业风险
nbsj
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nbsj
加强审计监督 为强化企业管理服务
nbsj
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拓展内审领域 为企业增值服务
nbsj
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nbsj
我国实施内部管理审计的制约因素分析及对策
nbsj
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nbsj
跟踪审计过程中材料的价格确定
nbsj
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nbsj
对企业内部会计监督制度的探讨
nbsj
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现代企业会计控制体系的建立和实施
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